Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

বার্ষিক বাজেট

৩নং বেতবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

থানা/উপজেলাঃ খোকসা, জেলাঃ কুষ্টিয়া।
অর্থবছর২০১৪-২০১৫
 পরবর্তীবছরেরচলতিবছরের  চলতিবছরের        
প্রাপ্তি বাজেটবাজেট/সংশোধিতপ্রকৃত আয়
  বাজেট 
 (২০১৪-২০১৫)(২০১৩-২০১৪)(২০১৩-২০১৪)
জের   
ক) নিজস্বউৎস      
১) ইউনিয়নকর, রেইটওফিস                                     ২,০০,০০০/=২,০০,০০০/= 
ক) বসতবাড়িরবাৎষরিকমূল্যেরউপরকরজের৮,৪৭,৪৩৩/=৬,৬৭,৮৩৯/= ২০,৪০৬/=
খ) বসতবাড়িরবাৎষরিকমূল্যেরউপরবকেয়াকর   
২) ব্যবসাপেশাওজীবিকারউপরকর।১৫,০০০/=১৫,০০০/= 
৩) বিনোদনকর   
ক) সিনেমারউপরকর   
খ) যাত্রা, নাটকওঅন্যান্যবিনোদনঅনুষ্ঠানেরউপরকর।   
৪) পরিষদকর্তৃকইস্যুকৃতলাইসেন্সওপারমিটফিস১০,০০০/=৫,০০০/= ৫,৬৫০/=
৫) ইজারাবাবদপ্রাপ্তি   
ক) হাটবাজার্ইজারাবাবদপ্রাপ্তি   
খ) ফেরিঘাটইজারাবাবদপ্রাপ্তি   
গ) জলমহালইজারাবাবদপ্রাপ্তি   
৬) মোটরযানব্যতীতঅন্যান্যযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস৫,০০০/=১০,০০০/= 
৭) অন্যান্য   
ক) খোয়াড়২,০০০/=  
খ) জস্ম- মৃত্যুসাটিফিকেট৬,৫০০/=৫,০০০/=৬,০০০/=
গ) গ্রামআদালতফি২,৫০০/=  
ঘ) ওয়ারিশ সনদপত্র২,৫০০/= ২,৩৫০/=
ঙ) সমাপনী স্থিতি   ৪৫৪/=
খ) সরকারীসুত্রেঅনুদান    
১) উন্নয়নখাত   
ক) কৃষি   
খ) স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালী   
গ) রাসত্মানির্মান/ মেরামত   
ঘ) গৃহনির্মাণ/ মেরামত   
ঙ) এলজি এসপি-২/বিবিজি ও পিবিজি বরাদ্দ১০,৬৫,০০০/= ৭,৬২,৭২০/=১০,২৭,৩৫০/=
২) সংস্থাপন   
ক) চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা১,৮৫,০০০/=১,৮৫,০০০/= 
খ) সেক্রেটারিওঅন্যান্যকর্মচারীদেওবেতনওভাতা১,৬৫,০০০/=১,৬৫,০০০/= 
অন্যান্য   
ভহমিহসত্মামত্মরকর ৫০,০০০/= 
গ) স্থানীয়সরকারসুত্রে   
১) উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা৫০,০০০/=৩৫,০০০/= ৪০,০০০/=
২) জেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা  ৪০,০০০/= 
অন্যান্য(উদ্বৃত্ত তহবিল)৫২/=  
 মোট২৫,৫৫,৯৮৫/=২১,৪০,৫৫৯/=১১,০২,২১০/=
    
২০১৪-২০১৫অর্থবছরেরব্যয়ের  খাতঃ
    
 পরবর্তীবছরেরচলতিবছরেরচলতি বছরের
  বাজেটবাজেট/সংশোধিতপ্রকৃত ব্যয়
ব্যয় বাজেট 
 (২০১৪-২০১৫)(২০১৩-২০১৪)(২০১৩-২০১৪)
রাজন্ব   
১) সংস্থাপনব্যয    
 ক)  চেয়ারম্যানওসদস্যদেরবেতনওভাতা১,৮৫,০০০/=১,৮৫,০০০/= 
 খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরবেতনওভাতা১,৬৫,০০০/=১,৬৫,০০০/= 
 গ) ট্যাক্সআদায়সংস্থাপনব্যয়১,০৪,৭৪৩/=১,৭৩,৫৬৮/=৪,০৮১/=
 ঘ) আনুসঙ্গিক   
     ১) স্টেশনারি৭৫,০০০/=৫৫,০০০/=১৯,৭২৬/=
  ২) বিবিধ৬৫,০০০/=    ৪৫,০০০/=৬,০১৩/=
 ৩)বিদ্যুৎ বিল প্রদান  ৪,৯৮৮/=
২) উন্নয়ন    
   ক) পুর্তকাজ/এলজি এসপি-২/বিবিজি/পিবিজি   
         ১) কৃষিপ্রকল্প২,০০,০০০/=১,১৫,০০০/= 
         ২) স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রনালীব্যবস্থা৫,০০,০০০/=৪,০০,০০০/=৪,৫৯,৪৮২/=
         ৩) রাসত্মানির্মান/ মেরামত৫,০০,০০০/=৪,৫০,০০০/=৪,৫৭,৮৬৮/=
         ৪) গৃহনির্মান  মেরামত৩,৫০,০০০/= ৩,৫০,০০০/= 
         ৫) শিক্ষা২,৫০,০০০/=২,০০,০০০/= 
   ৬) তথ্য ও সেবা কেন্দ্র  ১,৫০,০০০/=
    ৭) অন্যান্য১,৬১,২৪২/=  
৩) অন্যান্য   
     ক) নিরিক্ষাব্যয়   
     খ) অন্যান্য ২,০০০/= 
                                                 মোট= ২১,৪০,৫৫৯/= 
                                                উদ্বৃত্ত  ৫২/=
                                                সর্বমোট=২৫,৫৫,৯৮৫/=২১,৪০,৫৫৯/=১১,০২,২১০/=