বার্ষিক বাজেট ৩নং বেতবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | |||
থানা/উপজেলাঃ খোকসা, জেলাঃ কুষ্টিয়া। | |||
অর্থবছর২০১৪-২০১৫ | |||
পরবর্তীবছরের | চলতিবছরের | চলতিবছরের | |
প্রাপ্তি | বাজেট | বাজেট/সংশোধিত | প্রকৃত আয় |
বাজেট | |||
(২০১৪-২০১৫) | (২০১৩-২০১৪) | (২০১৩-২০১৪) | |
জের | |||
ক) নিজস্বউৎস | |||
১) ইউনিয়নকর, রেইটওফিস | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | |
ক) বসতবাড়িরবাৎষরিকমূল্যেরউপরকরজের | ৮,৪৭,৪৩৩/= | ৬,৬৭,৮৩৯/= | ২০,৪০৬/= |
খ) বসতবাড়িরবাৎষরিকমূল্যেরউপরবকেয়াকর | |||
২) ব্যবসাপেশাওজীবিকারউপরকর। | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | |
৩) বিনোদনকর | |||
ক) সিনেমারউপরকর | |||
খ) যাত্রা, নাটকওঅন্যান্যবিনোদনঅনুষ্ঠানেরউপরকর। | |||
৪) পরিষদকর্তৃকইস্যুকৃতলাইসেন্সওপারমিটফিস | ১০,০০০/= | ৫,০০০/= | ৫,৬৫০/= |
৫) ইজারাবাবদপ্রাপ্তি | |||
ক) হাটবাজার্ইজারাবাবদপ্রাপ্তি | |||
খ) ফেরিঘাটইজারাবাবদপ্রাপ্তি | |||
গ) জলমহালইজারাবাবদপ্রাপ্তি | |||
৬) মোটরযানব্যতীতঅন্যান্যযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= | |
৭) অন্যান্য | |||
ক) খোয়াড় | ২,০০০/= | ||
খ) জস্ম- মৃত্যুসাটিফিকেট | ৬,৫০০/= | ৫,০০০/= | ৬,০০০/= |
গ) গ্রামআদালতফি | ২,৫০০/= | ||
ঘ) ওয়ারিশ সনদপত্র | ২,৫০০/= | ২,৩৫০/= | |
ঙ) সমাপনী স্থিতি | ৪৫৪/= | ||
খ) সরকারীসুত্রেঅনুদান | |||
১) উন্নয়নখাত | |||
ক) কৃষি | |||
খ) স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালী | |||
গ) রাসত্মানির্মান/ মেরামত | |||
ঘ) গৃহনির্মাণ/ মেরামত | |||
ঙ) এলজি এসপি-২/বিবিজি ও পিবিজি বরাদ্দ | ১০,৬৫,০০০/= | ৭,৬২,৭২০/= | ১০,২৭,৩৫০/= |
২) সংস্থাপন | |||
ক) চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা | ১,৮৫,০০০/= | ১,৮৫,০০০/= | |
খ) সেক্রেটারিওঅন্যান্যকর্মচারীদেওবেতনওভাতা | ১,৬৫,০০০/= | ১,৬৫,০০০/= | |
অন্যান্য | |||
ভহমিহসত্মামত্মরকর | ৫০,০০০/= | ||
গ) স্থানীয়সরকারসুত্রে | |||
১) উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ৫০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৪০,০০০/= |
২) জেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ৪০,০০০/= | ||
অন্যান্য(উদ্বৃত্ত তহবিল) | ৫২/= | ||
মোট | ২৫,৫৫,৯৮৫/= | ২১,৪০,৫৫৯/= | ১১,০২,২১০/= |
২০১৪-২০১৫অর্থবছরেরব্যয়ের খাতঃ | |||
পরবর্তীবছরের | চলতিবছরের | চলতি বছরের | |
বাজেট | বাজেট/সংশোধিত | প্রকৃত ব্যয় | |
ব্যয় | বাজেট | ||
(২০১৪-২০১৫) | (২০১৩-২০১৪) | (২০১৩-২০১৪) | |
রাজন্ব | |||
১) সংস্থাপনব্যয | |||
ক) চেয়ারম্যানওসদস্যদেরবেতনওভাতা | ১,৮৫,০০০/= | ১,৮৫,০০০/= | |
খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ১,৬৫,০০০/= | ১,৬৫,০০০/= | |
গ) ট্যাক্সআদায়সংস্থাপনব্যয় | ১,০৪,৭৪৩/= | ১,৭৩,৫৬৮/= | ৪,০৮১/= |
ঘ) আনুসঙ্গিক | |||
১) স্টেশনারি | ৭৫,০০০/= | ৫৫,০০০/= | ১৯,৭২৬/= |
২) বিবিধ | ৬৫,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৬,০১৩/= |
৩)বিদ্যুৎ বিল প্রদান | ৪,৯৮৮/= | ||
২) উন্নয়ন | |||
ক) পুর্তকাজ/এলজি এসপি-২/বিবিজি/পিবিজি | |||
১) কৃষিপ্রকল্প | ২,০০,০০০/= | ১,১৫,০০০/= | |
২) স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রনালীব্যবস্থা | ৫,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৪,৫৯,৪৮২/= |
৩) রাসত্মানির্মান/ মেরামত | ৫,০০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ৪,৫৭,৮৬৮/= |
৪) গৃহনির্মান মেরামত | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | |
৫) শিক্ষা | ২,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | |
৬) তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ১,৫০,০০০/= | ||
৭) অন্যান্য | ১,৬১,২৪২/= | ||
৩) অন্যান্য | |||
ক) নিরিক্ষাব্যয় | |||
খ) অন্যান্য | ২,০০০/= | ||
মোট= | ২১,৪০,৫৫৯/= | ||
উদ্বৃত্ত | ৫২/= | ||
সর্বমোট= | ২৫,৫৫,৯৮৫/= | ২১,৪০,৫৫৯/= | ১১,০২,২১০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS